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财经纪律检查整改报告doc 财务自查自纠报告

时间:2022-01-06 16:00:39 浏览量:

财经纪律检查整改报告

篇一:关于违反财经纪律问题的自查报告

关于违反财经纪律问题的自查报告

敬爱的县财经整治办:

近日,我校认真学习了《关于在全县开展违反财经纪律问题专项整治工作的实施方案》。对照方案,我们仔细查阅了XX年12月至今的收支情况,现将自查情况报告如下:我们学校从来未设“小金库”,该作收入的已作收入,从未乱收;该支出多少就支出多少,从未假借名义套取。没有超范围超标准的公款吃请,没有公款送礼和公款娱乐的行为,大额(XX元以上)办公用品都有明细清单,没有大额(500元以上)租车费,没有转嫁支出行为,收支票据规范,白条现象很少。但也美中不足,违规发津补贴现象也有,如老师节每人发了200元,计2200元,代课教师每年发放生活补贴600元(两年计7800元)。特此报告。

上徐小学

XX年5月10日

篇二:院务部财经纪律专项检查情况报告

关于院务部财经纪律专项检查的情况报告

部首长:

为贯彻落实院首长在医院财务管理工作会议上的讲话精神,通过检查、整改、提高来进一步规范和加强院务部各

单位的经费、物资管理,按照部办公会统一部署,成立了以财务处、审计处为主,相关单位参加的院务部财经纪律专项检查小组,于7-9月份对院务部所属机关各处及下属队、站、室、园等29个单位进行了财经纪律专项检查。现将检查情况报告如下:

一、基本情况

(一)领导重视。部党委对这次检查非常重视,孙部长亲自担任检查领导小组组长,并组织各单位进行了统一部署和动员。各单位领导也非常重视,专门成立了自查小组,督促本单位对照自查和情况梳理,并将自查情况按时上报到财务处。检查过程中,部领导亲自过问每阶段进展情况,及时掌握有

关情况,并对工作提出明确要求,确保了检查工作的顺利完成。

(二)组织严密。财务处马海潮处长组织办公室成员重点学习了部党委的重要决定和指示,并按照检查重点,从财务、审计、军需、营房等单位抽调12人组成两个工作组,由审计处高进明处长、财务处王鹰副处长分别带队,深入基层,广泛调查,分组分片,逐个单位进行实地检查。检查组注重组织协调,加强与各单位的沟通,充分肯定好的做法和成绩,同时发现不足及时指出,坚持检查与指导相结合,增强了检查效果。

(三)重点突出。按照工作计划,检查组于8月8日-19日对各单位进行了重点抽查,内容包括:总支、支部集体理财与经费审批情况;单位留用费、自有经费、预算外经费的管理和使用情况;物资、服务、工程采购和库存物资管理情况;“三员”选配和廉洁自律情况;奖金二次分配落实情况等5个方面。由于涉及单位、人员较多,检查难度大。为了确保检查的质量,检查组对重点单位、重要经济项目、重点岗位人员采用不同的方式进行重点调查。提高了工作效率。

(四)方式多样。根据院务部实际情况,检查组采取了灵活多样的检查方法:一是发放调查问卷。采取无记名问卷的方式对相关内容进行了摸底调查,累计发放问卷159份。二是进行个别谈话和分组座谈。以基层单位骨干为主要对象,共计谈话43人次,比较广泛地听取了情况介绍和意见反映。三是实地盘点物资。对各单位的物资仓库进行了现场抽盘,检查了出入库手续、库存账簿登记和实物存储情况。四是统一设计表格。根据检查需要,按照表格项目,统计了各单位XX年1-6月份物资采购、供应商、“三员”以及奖金分发等情况。五是查看、核对有关账目。检查了各单位的账目设置与登记情况,就有关数据与相关部门进行了账账核对、账实核对。

(五)边查边改。对检查发现的问题,检查组

本着检查与指导相结合的原则与有关单位及时沟通,并达成一致意见,被查单位对发现的问题非常重视,集中力量,边查边改。军需物资处军品被装库规范了军品价拨收费手续,按规定给价拨申请人开具军队统一收据;军需物资处给各营养室安装了物资管理系统;营养一室及时配备了收款机;军务处停车场收费管理实行多人联合审查,建立了当班交接清点登记制度,做到当日收费当日结算;军需物资处对存在多年的财经遗留问题进行了汇总整理,提出了处理意见。

二、好的方面

通过检查,我们认为,院务部财经管理秩序总体形势是好的,尤其是在院财务工作会议以后,各单位在加强财经管理上展示出了新的局面。具体表现在:

(一)集中统管效果明显。自医院实行财务统管以来,院务部财务核算与资金调度基本实现了统一管理与监督,经费保障重点进一步突出,各单位理

财质量逐步提高。军需物资处、招待所、日化厂、幼儿园等开设银行账户的单位资金管理严格、经费收支有序,账目清楚、手续规范。军

务处、基建营房处等未单独开设银行账户的单位注重加强经费的集中管理与控制,将各项经费均纳入到财务处统一核算与管理,没有发现自收自支、截留私存的现象,各项收支合理、合规,经费管理严格、规范。

(二)经费审批控制严格。各单位总支、支部能够严格落实财务规章制度,坚持集体理财原则,凡大项工程建设、大额经费支出、大宗物资采购等都能够慎重决策,集体研究决定,经费投向投量集中,使用效益明显。在经费审批上,各单位严格落实主管领导“一支笔”签批负责制,经费开支严格按照审批权限和审批程序办理,不乱开口子。如军务处利用每周碰头会研究本处经济事项,并在每月处干部会上,向全处干部通报经费使用情况。军需物资处、基建营房处下属单位多、物资采购频繁,资金流动额小、量大,由于措施得当、管理有力,各基

篇三:关于违反财经纪律问题的自查报告

关于违反财经纪律问题的自查报告

为贯彻落实上级文件精神,我校开展了违反财经纪律自查自纠工作,情况如下:

一、通过认真细致地自查,我校没有设立任何形式的“小金库”,学校的所有收入、支出都纳入了统一的财政账户中核算,学校的财务管理严格按照上级的有关规定执行。没有违反财经纪律的行为。

二、学校的项目工程、营养改善计划等专项资金,学校执行了专款专用,没有违规挪用、挤占的现象。

三、学校没有违规发放津补贴、没有违规公款送礼、公款旅游、公款吃喝等问题。

四、学校的经费使用严格按照上级的规定执行,没有违反“三公”经费管理规定,没有吃“空饷”等问题。

丰山镇清水小学

XX年5月13日

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